SiGIGS

SiGIGS è la soluzione SiGRADE studiata per centralizzare e sfruttare in modo ottimale le funzionalità che GPI della SWIFT mette a diposizione per il monitoraggio di tutto il ciclo operativo dei pagamenti via rete SWIFT.

Essa si rivolge sia alle istituzioni “aderenti” che a quelle “non aderenti”: in particolare, per quest’ultime rappresenta una valida alternativa al tracker GPI che SWIFT rende disponibile alle istituzioni aderenti.

Tramite apposite interfacce, SiGIGS, acquisisce e memorizza tutte le informazioni riguardanti lo stato di elaborazione dei vari pagamenti sia in ingresso che in uscita all’istituto di credito.
Sfruttando la tracciatura offerta e garantita da GPI, si permette di rendere fruibile in tempo reale le informazioni relative allo stato di elaborazione, al delay e le modalità di trattamento degli ordini di pagamenti lungo tutta la catena di transito del pagamento: dall’istituzione ordinante fino a quella beneficiaria finale.
Oltre a queste funzioni è prevista la possibilità di intercettare e gestire eventuali eventi di STOP & RECALL secondo i canoni definiti da GPI.

Mediante servizi generalizzati, SiGIGS rende fruibile tutte queste informazioni sia ai vari uffici di back che agli utenti finali, permettendo una facile integrazione sui portali in uso dagli istituti di credito.

 Moduli e funzionalità principali

  • Memorizzazione MT103 e/o MT202 da e per l’istituto di credito
  • Matching con MT199 e/o MT299 per tracciatura stato elaborazione e tempistiche di elaborazione dell’ordine di pagamento
  • Produzione MT199 e/o MT299 per invio in rete SWIFT come previsto da GPI
  • Gestione funzionalità di STOP & RECALL da e per l’istituto di credito
  • Possibilità di utilizzo API previste nel protocollo GPI per rendicontazione e tracciatura della storia del pagamento
  • Generazione, mediante logica parametrica, di vari alert in capo a ritardi di elaborazione o ad eventi significativi
  • Produzione reportistica sugli SLA degli istituti di credito interfacciati relativi all’elaborazione dei pagamenti e coperture

Vantaggi

  • Soluzione multi-banca
  • La soluzione è fornita comprensiva dell’acquisizione dei flussi contribuiti dalle procedure di Back Office della Banca
  • È indipendente dalle impostazioni delle procedure di Back Office alimentanti
  • È modulare, con la possibilità di estenderne servizi e funzionalità mediante l’aggiunta di appositi «strati» applicativi